泰坦股份:内部控制审计报告

2024年04月15日 21:16

【摘要】内部控制审计报告信会师报字[2024]第ZF10284号浙江泰坦股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江泰坦股份有限公司(以下简称浙江泰坦股份)2023年12月31日的财务报告内部...

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              内部控制审计报告

                                                信会师报字[2024]第 ZF10284 号
浙江泰坦股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江泰坦股份有限公司(以下简称浙江泰坦股份)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

    一、 企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江泰坦股份有限公司董事会的责任。

    二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、 财务报告内部控制审计意见

    我们认为,浙江泰坦股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  立信会计师事务所              中国注册会计师:陈小金

  (特殊普通合伙)

                                中国注册会计师:鲍杨军

      中国 上海                  二〇二四年四月十五日

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