齐心集团:内部控制审计报告

2023年04月21日 16:42

【摘要】深圳齐心集团股份有限公司内部控制审计报告大华内字[2023]000493号大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)深圳齐心集团股份有...

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      深圳齐心集团股份有限公司

          内部控制审计报告

                  大华内字[2023]000493 号

 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)


            深圳齐心集团股份有限公司

                内部控制审计报告

                    (截止 2022 年 12 月 31 日)

                      目    录                      页  次
一、  内部控制审计报告                                1-2

                                                                              大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                            北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                                              电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
                                                                                      www.dahua-cpa.com
            内 部 控 制 审 计 报 告

                                                        大华内字[2023]000493 号
深圳齐心集团股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳齐心集团股份有限公司(以下简称齐心集团
公司)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


                                                    大华内字[2023]000493 号内部控制审计报告

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,深圳齐心集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师:

                                                    唐亚波
          中国·北京            中国注册会计师:

                                                    连肇华
                                    二〇二三年四月二十日

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