金博股份:金博股份2024年度“提质增效重回报”行动方案

2024年04月28日 15:42

【摘要】 股票代码:688598 2024年 “提质增效重回报”行动方案 湖南金博碳素股份有限公司 前言   湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,坚决响应并践行以“投...

688598股票行情K线图图

  股票代码:688598

                2024年
“提质增效重回报”行动方案
              湖 南 金 博 碳 素 股 份 有 限 公 司

前言
  湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,坚决响应并践行以“投资者为本”的核心发展理念,有效提升公司整体质量和市场竞争力,促进公司价值的合理回归、增加全体股东回报,特制定《金博股份 2024 年“提质增效重回报”行动方案》。
  公司持续聚焦碳材料领域,充分发挥碳材料产业化平台优势,全面推动技术创新、管理革新,不断推进产品和服务升级,推动公司持续优化经营,为全体股东、员工以及社会创造更大价值,助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

目录

  1  公司简介                          1
  2  围绕高质量发展主线                2
          持续增强公司核心竞争力

  3  优化运营管理                      8
          提高经营质量与效率

  4  提高股东回报水平                  11
          努力实现利益共赢

  5  完善公司治理                      13
          推动公司高质量发展

  6  强化信息披露透明度                16
          拓宽投资者沟通渠道

1 公司简介

    公司成立于 2005 年,主要从事先进碳材料及产品的研发、生产

  和销售,服务于光伏、半导体、交通、氢能、锂电等国家战略性新

  兴产业。公司作为一家拥有自主知识产权与持续研发创新能力的高

  新技术企业,致力于为客户提供性能卓越、性价比优的先进碳基复

  合材料产品和全套解决方案。

    公司依托碳基复合材料领域的生产工艺、核心装备与技术,通

  过碳基材料的通用底层技术与制备机理研究、工艺装备开发、应用

  领域产品拓展,不断提升公司碳基材料的研发创新、工程化与产业

  化实力。公司持续专注于碳材料领域,全力推行碳材料产业化平台

  战略,聚焦光伏、半导体、交通、氢能、锂电五大业务板块,将公

  司打造成为世界一流的先进碳材料研发与产业平台,成为具有全球

  竞争力的先进碳材料制造商与供应商。

2 围绕高质量发展主线

  持续增强公司核心竞争力
 加快推进“碳谷”产业园项目的产业化,深化产业协同效应
    2023 年,公司“碳谷”产业园项目二期基本完成建设。2024

  年,公司将紧密围绕碳材料产业化平台发展战略,进一步加快构建

  以光伏、半导体、交通、氢能、锂电等为主导的碳材料产业集群,

  不断完善“碳谷”产业园的产业布局,加快提升集群产能利用率。

  在确保公司光伏碳基复合材料热场领先地位的同时,加速推进半导

  体超高纯碳基复合材料热场、高性能碳/陶制动盘、锂电碳基复合

  材料热场及氢能(高纯氢气、氢燃料电池用碳纸、高强度高导电性

  柔性碳基双极板)系列项目的产品研发和市场拓展。通过构建平台

  化的产业结构,深化产业协同效应,加速降本路径的实施,加快实

  现公司“碳谷”产业园项目的规模化和效益化。

全力聚焦碳材料领域,加速打造新质生产力
   公司作为一家创新驱动与技术密集型的高新技术企业,始终聚
 焦碳材料领域,已成功构建以“C/C复合材料低成本制备技术工程研
 究中心”、“湖南省热场复合材料制备工程技术研究中心”以及
 “湖南省省级企业技术中心”三大碳基材料研发中心为核心的碳材
 料产业化创新平台,有效地打通了碳基材料的“基础研究-应用研究
 -技术开发-产品设计-产业化”创新链条。公司不断加大在光伏、半
 导体、交通、氢能、锂电等关键应用领域的研发投入,不断拓展先
 进碳基材料在其他潜在应用领域的工程化应用,通过技术革新和产
 品创新,增强公司市场竞争力和持续发展能力,打造碳材料领域新
 质生产力,为推动行业进步和社会发展做出积极贡献。

 持续保持高强度的研发投入,不断开发新产品和新技术
  公司坚持碳基材料的自主创新、工程化与产业化的研发策略,持续
保持高比例研发投入,积极推动新产品、新技术、新工艺的研发。
   2023 年,公司研发投入 15,171.54

 万元 ,占营业收入的比例为 14.16 % 。            16000

                                                                                      15,378  15,172

 此外,公司持续加大人才引进力度,期              14000

 末研发人员数量为 168 人,占公司员工              12000

 人数的比例为 24.56 %,较上年同期增              10000

 长 19.15 %。知识产权方面,公司新增              8000

 专利授权 17 项,其中发明专利 9 项,                  6,497

                                                                                                                                        6000

 累计获得专利 131 项,其中发明专利              4000  3,463

 46 项。公司将继续加大对碳基产品的研              2000

 发投入,加快研发成果转换步伐,持续                  0

                                                                        2020  2021  2022  2023

 提升碳基产品的性能、品质和附加值,

 增强核心竞争优势。                                      研发费用(万元)

                      研发人员

              180                                168

              160

              140                      141

              120

              100

                                                                发明专利: 46 项

                80

                      62

                60                                                        累计授权:131 项

                40    40

                20                                                                                        (截止 2023 年 12 月 31 日)

                2020      2021      2022      2023

贯彻提质降本增效方针,加快新产品市场推广步伐
   面对国内外复杂多变的行业竞争格局,公司紧密围绕“提质降
 本增效”的综合管理方针,实施集团化管理策略,全面提升管理效
 能,通过发挥规模效应、供应链优势及技术优势,深化产业协同效
 应等措施,提高运营效率,进一步提升产品核心竞争力。同时,公
 司加快推进在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等领域新产品的市
 场推广步伐,特别是在碳/陶制动盘和锂电碳基复合材料热场、氢燃
 料电池用碳纸等新产品上,公司将加大市场开发力度,不断提高先
 进碳基材料产品的渗透率与市占率,持续释放业绩增长潜力。

      碳/碳主加热器              高性能硬毡材料                碳/陶制动盘

        碳/碳匣钵                  碳/碳箱板                        碳纸

加强募投项目管理,确保新建产能按期投产
  公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法规指引及公司
《募集资金使用管理制度》的规定,持续强化募投项目的管理,在募投
项目的实施过程中,审慎使用募集资金,确保募投项目按规划顺利推进
和达产,进一步促进公司核心业务发展,实现募投项目预期收益,增强
公司整体盈利能力。
  公司自 2020 年 5 月在上海证券交易所科创板成功挂牌上市以来,
累计募集资金净额为人民币 45.29 亿元。公司有效使用募集资金先后
投入“先进碳基复合材料产能扩建项目”、“先进碳基复合材料研发中
心建设项目”、“先进碳基复合材料营销中心建设项目”、“先进碳基
复合材料产能扩建项目二期”、“热场复合材料产能建设项目”、“高
纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”、“金博研究院建设项目”、“年产 1 万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”等。募
投项目相继达产后,公司光伏热场产能显著提升,从 2019 年年产 202
吨增加至 2023 年年产 3,500 吨,公司持续保持在光伏热场细分领域
的市场领先地位。
 

 加强现金管理,实现资金安全与增值的平衡
  自上市以来,公司切实加强资金
管理,在安全、合规的前提下充分发
挥资金的使用效能。为防范企业经营
中的不确定性风险,公司始终保持较
高水平的现金储备。截止 2023 年末,
公司货币资金余额为 35,518.35 万元。
在不影响公司正常运营并有效控制资
金使用风险的前提下,公司采取以下
措施,提高资金的增值与使用效率:
  (1) 经审慎决策,投资于安全型银行理财产品,以期获得资金的
稳健增值;
  (2) 将公司部分盈余以利润分配或股份回购的形式回报股东;
  (3) 围绕光伏、半导体、交通、氢能、锂电等应用领域,适时进
行技术引进或投资合作,推动新产品研发及技术升级,从而提升公司的
综合竞争力,促进公司高质量和可持续发展。

3 优化运营管理

  提高经营质量与效率
 夯实基础,提升管理效能

      公司通过优化组织结构,实施事业部制度,推进集团化管理,

    形成上下联动、横向协同、齐抓共管的管理格局,持续提升精细化

    管理水平。同时,公司加强日常监督管理,强化生产经营风险的防

    控和过程监督,消除潜在安全隐患与风险,并进一步健全风控合规

    管理体系,持续推进内部控制体系建设,有效防范经营风险。公司

    不断推进合规管理工作在广度和深度上的拓展,持续提升公司经营

    管理能力和水平,为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

优化管理层考核机制,提升运营效率

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