思特威:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于思特威2023年内部控制审计报告
2024年04月26日 19:53
【摘要】思特威(上海)电子科技股份有限公司内部控制审计报告2023年度内部控制审计报告安永华明(2024)专字第70044970_B01号思特威(上海)电子科技股份有限公司思特威(上海)电子科技股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中...
思特威(上海)电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第 70044970_B01 号 思特威(上海)电子科技股份有限公司 思特威(上海)电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了思特威(上海)电子科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思特威(上 海)电子科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,思特威(上海)电子科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 内部控制审计报告(续) 安永华明(2024)专字第 70044970_B01 号 思特威(上海)电子科技股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:赵国豪 中国注册会计师:王润昕 中国 北京 2024 年 4 月 26 日 A member firm of Ernst & Young Global Limited
更多公告
- 【思特威:中信建投证券股份有限公司关于思特威(上海)电子科技股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告】 (2024-04-26 19:53)
- 【思特威:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于思特威2023年内部控制审计报告】 (2024-04-26 19:53)
- 【思特威:2024年2月21日-2月23日投资者关系记录表】 (2024-02-23 17:10)
- 【思特威:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告】 (2023-12-11 17:22)
- 【思特威:董事会议事规则】 (2023-12-08 18:14)
- 【思特威:信息披露管理制度】 (2023-12-08 18:14)
- 【思特威:股东减持股份结果暨权益变动提示性公告】 (2023-11-28 17:36)
- 【思特威:关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告】 (2023-11-15 18:32)
- 【思特威:2023年第一次临时股东大会法律意见书】 (2023-11-10 19:33)
- 【思特威:关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的公告】 (2023-10-27 18:42)