中国软件:中国软件2023年度内部控制审计报告-中兴华内控审计字(2024)第010032号

2024年04月25日 21:45

【摘要】中国软件与技术服务股份有限公司2023年度内部控制审计报告书中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层邮编:100...

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      中国软件与技术服务股份有限公司

        2023年度内部控制审计报告书

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

  ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层    邮编:100073
电话:(010)51423818                      传真:(010)51423816

              目        录

一、内部控制审计报告                                        1-2

        中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
                Z H O N G X I N G H U A  C E R T I F I E D  P U B L I C  A C C O U N T A N T S  L L P
                地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O  B 座 2 0 层
                20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
                电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8    传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
              内部控制审计报告

                                            中兴华内控审计字(2024)第 010032 号
中国软件与技术服务股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“中国软件”)2023 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国软件董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,中国软件与技术服务股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


                                              中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

  (本页无正文)
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师:

            中国·北京              中国注册会计师:

                                          2024 年 4 月 24 日


                  无效

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