海泰新光:海泰新光2023年度内部控制审计报告

2024年04月24日 18:25

【摘要】青岛海泰新光科技股份有限公司内部控制审计报告2023年12月31日内部控制审计报告安永华明(2024)专字第70059436_J03号青岛海泰新光科技股份有限公司青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会...

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青岛海泰新光科技股份有限公司
内部控制审计报告
2023年12月31日


                                    内部控制审计报告

                                            安永华明(2024)专字第70059436_J03号
                                                      青岛海泰新光科技股份有限公司
      青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东:

            按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
      计了青岛海泰新光科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
            一、企业对内部控制的责任

            按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
      评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青岛海泰新光
      科技股份有限公司董事会的责任。

            二、注册会计师的责任

            我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
      意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

            三、内部控制的固有局限性

            内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
      的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
      部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

            四、财务报告内部控制审计意见

            我们认为,青岛海泰新光科技股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部
      控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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                                内部控制审计报告(续)

                                            安永华明(2024)专字第70059436_J03号
                                                      青岛海泰新光科技股份有限公司
          (本页无正文)

      安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                中国注册会计师:王 冲

                                                            中国注册会计师:杨梦恬

                        中国 北京                              2024 年 4 月 24 日

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