紫光国微:内部控制审计报告

2024年04月17日 21:30

【摘要】紫光国微:内部控制审计报告紫光国芯微电子股份有限公司全体股东按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称紫光国微)2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业对内部控...

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紫光国微:内部控制审计报告
紫光国芯微电子股份有限公司全体股东
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称紫光国微)2023年12月31日财务报告内部
控制的有效性。
企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是紫光国微董事会的
责任。
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