*ST全新:内部控制审计报告

2024年04月28日 15:49

【摘要】深圳市全新好股份有限公司中兴财光华审专字(2024)第326015号内部控制审计报告中兴财光华审专字(2024)第326015号深圳市全新好股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳...

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  深圳市全新好股份有限公司
中兴财光华审专字(2024)第 326015 号


                    内部控制审计报告

                                  中兴财光华审专字(2024)第326015号
深圳市全新好股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市全新好股份有限公司(以下简称“全新好公司”)2023 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是全新好公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,全新好公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    中兴财光华会计师事务所                      中国注册会计师:

      (特殊普通合伙)

                                                中国注册会计师:

        中国·北京                              2024年4月26日

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