新通联:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于新通联2023年内部控制审计报告

2024年04月25日 18:41

【摘要】目录一、内部控制审计报告......第1—2页二、附件......第3—6页(一)本所营业执照复印件......第3页(二)本所执业证书复印件......第4页(三)本所签字注册会计师执业证书复印件......第5-6页内部控制审计报告天健...

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                    目    录


一、内部控制审计报告......第 1—2 页
二、附件......第 3—6 页
(一)本所营业执照复印件 ......第 3 页
(二)本所执业证书复印件 ......第 4 页
(三)本所签字注册会计师执业证书复印件 ......第 5-6 页

              内部控制审计报告

                                  天健审〔2024〕2-262 号

上海新通联包装股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海新通联包装股份有限公司(以下简称新通联公司)2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新通联公司董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,新通联公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师:

          中国·杭州              中国注册会计师:

                                  二〇二四年四月二十五日

仅为上海新通联包装股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件,仅用于说
明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任
何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

仅为上海新通联包装股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件,仅用于说
明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,未经本所书面同意,此文件不得用
作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

仅为上海新通联包装股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件,仅用于说明刘利亚是中国注册会计师,未经刘利亚本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

仅为上海新通联包装股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件,仅用于说明刘灵珊是中国注册会计师,未经刘灵珊本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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