秦川物联:2023年度内部控制审计报告
2024年04月25日 21:56
【摘要】秦川物联:2023年度内部控制审计报告成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“秦川物联)2023年12月31日的财务报告内部...
秦川物联:2023年度内部控制审计报告 成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“秦川物联)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦川物联董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ……
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