广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告

2024年04月24日 18:45

【摘要】广汇汽车服务集团股份公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)作为公司的2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据《...

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          广汇汽车服务集团股份公司

    2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

  广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)作为公司的 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定,公司对普华永道中天 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:

    一、会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

  普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批
准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月
24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环
路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

  普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。

  普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日,普华永道中
天合伙人数为 291 人,注册会计师人数为 1,710 余人,其中自 2013 年起签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。

  普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币74.21 亿元,审计业务收入为人民币 68.54 亿元,证券业务收入为人民币 32.84亿元。

  普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家,A
股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元,主要行业包括制造业,
金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与公司同行业(批发和零售业)的 A 股上市公司审计客户共 6 家。

  (二)项目成员信息

  项目合伙人及签字注册会计师:王韧之,注册会计师协会执业会员,2010年起成为注册会计师,2005 年起开始从事上市公司审计,2013 年至 2018 年期间及 2022 年起开始为公司提供审计服务,2005 年起开始在普华永道中天执业,近3 年已签署或复核 7 家上市公司审计报告。

  项目质量复核合伙人:高宇,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2002 年起开始从事上市公司审计,2022 年起开始为公司提供审计服
务,2002 年起开始在普华永道中天执业,近 3 年已签署或复核 7 家上市公司审
计报告。

  签字注册会计师:管坤,注册会计师协会执业会员,2010 年起成为注册会计师,2007 年起开始从事上市公司审计,2016 年起开始为公司提供审计服务,
2007 年起开始在普华永道中天执业,近 3 年已签署 1 家上市公司审计报告。

  (三)独立性

  普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师王韧之先生、质量复核合伙人高宇先生及签字注册会计师管坤先生不存在可能影响独立性的情形。

    二、聘任会计师事务所履行的程序

  公司于2023年4月26日召开第八届董事会审计委员会2023年第一次会议、
第八届董事会第十四次会议,于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会,
审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘普华永道中天为公司的 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

    三、2023 年度会计师事务所履职情况

  普华永道中天按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度报告工作安排,对公司 2023 年度财务报告及
2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了审计报
告;同时对募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等执行了相关工作,并出具了专项报告。


  在执行审计工作的过程中,普华永道中天参与审计工作的人员保持独立性,勤勉尽责,运用职业判断,与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了沟通。

  经评估,本公司认为,普华永道中天作为本公司 2023 年度的审计机构,其履职过程保持了独立性,勤勉尽责,公允表达了意见。

    四、公司对会计师事务所履职情况的评估

  公司对普华永道中天的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足本公司审计工作的要求。

  普华永道中天在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司及下属子公司 2023 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

                                            广汇汽车服务集团股份公司
                                                    2024 年 4 月 23 日

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