蓝盾光电:2024年一季度报告

2024年04月21日 15:36

【摘要】 证券代码:300862证券简称:蓝盾光电公告编号:2024-031 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ...

300862股票行情K线图图

          证券代码:300862                证券简称:蓝盾光电                公告编号:2024-031

                安徽蓝盾光电子股份有限公司

                    2024 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                          本报告期                上年同期        本报告期比上年同期增
                                                                                          减(%)

 营业收入(元)                            117,655,668.13        112,146,454.02                  4.91%

 归属于上市公司股东的净利润(元)            9,082,412.65          7,985,799.89                13.73%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性            5,473,457.75          3,050,026.74                79.46%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)          -53,400,371.14        -128,522,586.20                58.45%

 基本每股收益(元/股)                                0.07                  0.06                16.67%

 稀释每股收益(元/股)                                0.07                  0.06                16.67%

 加权平均净资产收益率                                0.45%                  0.40%                  0.05%

                                          本报告期末              上年度末        本报告期末比上年度末
                                                                                          增减(%)

 总资产(元)                            2,586,866,437.22      2,545,250,786.01                  1.64%

 归属于上市公司股东的所有者权益          2,018,381,514.70      2,010,106,130.07                  0.41%
 (元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位:元

                项目                            本报告期金额                        说明

 非流动性资产处置损益(包括已计提资产                        -114,759.20

 减值准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经

 营业务密切相关、符合国家政策规定、按                        836,039.35

 照确定的标准享有、对公司损益产生持续
 影响的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保

 值业务外,非金融企业持有金融资产和金                      3,567,095.72

 融负债产生的公允价值变动损益以及处置
 金融资产和金融负债产生的损益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -4.56

 减:所得税影响额                                            643,255.70

    少数股东权益影响额(税后)                                36,160.71

 合计                                                      3,608,954.90                --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动分析

                                                                                                单位:元

          项目        2024 年 3 月 31 日  2024 年 1 月 1 日    增减比例          主要变动原因

    交易性金融资产          40,181,643.84      110,926,868.08      -63.78%  主要系本期浮动收益理财产品

                                                                          赎回所致。

    应收票据                18,935,040.01      31,339,973.63      -39.58%  主要系本期末未到期的承兑汇

                                                                          票减少所致。

    应收款项融资              20,000.00        7,373,907.63      -99.73%  主要系本期末未到期的银行承

                                                                          兑汇票减少所致。

                                                                          主要系公司募投项目“研发中

    在建工程              124,376,095.45      85,242,398.05      45.91%  心及监测仪器生产基地建设项

                                                                          目”本期进度增加所致。

2、利润表主要项目变动分析

                                                                                                单位:元

          项目          2024 年-3 月      2023 年 1-3 月    增减比例          主要变动原因

    税金及附加                762,063.14          463,435.34      64.44%  主要是本期应交增值税增加所

                                                                          致


    销售费用                18,390,872.24      12,604,416.19      45.91%  主要是本期销售职工薪酬及售

                                                                          后费用增加所致

                                                                          主要系公司基于研发规划战略

                                                                          调整对研发团队进行整合,部

    研发费用                7,745,348.18      11,802,272.79      -34.37%  分与研发方向不匹配的研发人

                                                                          员离职,部分研发人员还没有

                                                                          到岗,导致研发人员工资支出

                                                                          下降。

    其他收益                1,045,718.01        1,887,617.61      -44.60%  主要系本期收到与日常经营活

                                                                          动相关的政府补助下降所致。

    公允价值变动收益                                                      主要系本期浮

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