润阳科技:审计委员会关于公司2023年度内部控制自我评价报告出具的审核意见

2024年04月21日 15:35

【摘要】浙江润阳新材料科技股份有限公司审计委员会关于公司2023年度内部控制自我评价报告出具的审核意见浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第四届董事会审计委员会第二次会议,审议《关于2023年度内部控制自我评...

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            浙江润阳新材料科技股份有限公司

审计委员会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告出具的审
                        核意见

  浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第四届董事会审计委员会第二次会议,审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》,公司审计委员会现就该议案出具审核意见如下:

  我们对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核,我们认为:报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效的执行,达到了公司内部控制的目标,未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷,公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价客观、真实。

                                浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                          审计委员会
                                                    2024 年 4 月 18 日

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