中国建筑:会计师事务所对公司内部控制的审计报告

2024年04月18日 22:32

【摘要】中国建筑股份有限公司内部控制审计报告2023年12月31日内部控制审计报告安永华明(2024)专字第70048147_A05号中国建筑股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国建筑股...

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中国建筑股份有限公司
内部控制审计报告
2023年12月31日


                      内部控制审计报告

                                    安永华明(2024)专字第70048147_A05号
      中国建筑股份有限公司全体股东:

          按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
      我们审计了中国建筑股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效
      性。

          一、企业对内部控制的责任

          按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
      部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
      中国建筑股份有限公司董事会的责任。

          二、注册会计师的责任

          我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
      表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

          三、内部控制的固有局限性

          内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
      于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
      降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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                  内部控制审计报告(续)

                                    安永华明(2024)专字第70048147_A05号
          四、财务报告内部控制审计意见

          我们认为,中国建筑股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控
      制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

      安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                中国注册会计师:周 颖

                                                            中国注册会计师:沈 岩

                        中国 北京                              2024 年 4 月 18 日

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