小熊电器:内部控制审计报告

2024年04月08日 19:24

【摘要】小熊电器股份有限公司2023年12月31日内部控制审计报告索引页码内部控制审计报告1-2内部控制审计报告XYZH/2024GZAA6B0242小熊电器股份有限公司小熊电器股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业...

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              小熊电器股份有限公司

                2023 年 12 月 31 日

                内部控制审计报告

索引                                                页码

内部控制审计报告                                      1-2


                    内部控制审计报告

                                                        XYZH/2024GZAA6B0242
                                                      小熊电器股份有限公司
小熊电器股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了小熊电器股份有限公司(以下简称小熊电器)2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的
有效性。

    一、 企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是小熊电器股份有限公司董事会的责任。

    二、 注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、 内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、 财务报告内部控制审计意见

  我们认为,小熊电器于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


                    审计报告(续)        XYZH/2024GZAA6B0242
                                                      小熊电器股份有限公司

  (本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:

                                      中国注册会计师:

            中国  北京                二○二四年四月七日

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