海达股份:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告

2024年03月29日 17:53

【摘要】江阴海达橡塑股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉...

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                江阴海达橡塑股份有限公司

  审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,现将对公司聘请的会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下:

    一、评估外部审计机构的独立性和专业性

  公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工
作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 17 日,第
五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘公证天业为公司的审计机构,并同意提交董事会审议。

    二、与公证天业讨论和沟通相关审计事项

  在报告期内,审计委员会与公证天业保持了密切的沟通和协调。审计委员会就公司 2023 年度财务报告的审计事项与公证天业进行了详细的讨论,并共同制定了审计工作的具体计划和时间表。双方定期举行会议,就审计进展情况、重点问题以及可能出现的挑战进行了充分的交流和沟通。公证天业完成了初步审计意见后,审计委员会即与公证天业的年审会计师进行了深入的讨论和解释,确保审计报告的准确性和完整性。

  审计委员会在与公证天业沟通时积极开展了以下工作:

  1、审计进场前会议

  召开了审计进场前会议,明确了审计的目标、范围和时间表,并就可能涉及的重要问题进行了充分的讨论。审计委员会与公证天业密切合作,确保审计工作的顺利进行。


  2、审计进场中会议

  在审计进场后,定期举行会议,了解审计工作的进展情况,及时解决可能出现的问题,并就审计发现进行了深入的讨论和分析。审计委员会与公证天业保持密切联系,及时解决审计过程中的各种问题。

  3、审计督促工作

  在审计过程中,督促公证天业尽快完成审计工作,确保审计进度的顺利推进。他们与审计机构保持良好的沟通,确保审计工作能够按时完成。

  这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解,还为审计机构提供了及时的反馈和指导,确保了审计工作的高效进行。审计委员会与公证天业之间的互动和合作关系紧密,为审计工作的顺利进行提供了有力的支持。

    三、总体评价

  公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

                                            江阴海达橡塑股份有限公司
                                                    董事会审计委员会
                                                二〇二四年三月三十日

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