华测检测:2023年三季度报告
2023年10月24日 18:20
【摘要】 证券代码:300012证券简称:华测检测公告编号:2023-069 华测检测认证集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示:...
证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2023-069 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入(元) 1,525,405,269.39 5.70% 4,081,457,016.38 12.91% 归属于上市公司股东 312,678,839.60 3.42% 740,850,363.05 11.69% 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 294,937,981.08 6.50% 679,523,107.66 13.27% 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -- -- 404,838,368.03 -10.39% 流量净额(元) 基本每股收益(元/ 0.1862 3.33% 0.4410 11.56% 股) 稀释每股收益(元/ 0.1862 3.33% 0.4410 11.59% 股) 加权平均净资产收益 5.24% 下降 0.76 个百分点 12.81% 下降 0.92 个百分点 率 EBITDA(息税折旧摊 476,858,375.50 3.47% 1,215,674,605.79 10.01% 销前净利润) 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 8,279,865,835.66 7,832,630,435.63 5.71% 归属于上市公司股东 6,077,710,339.67 5,475,514,893.90 11.00% 的所有者权益(元) (二) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括 固定资产处置损益及处置长 已计提资产减值准备的冲销 -464,013.06 -789,680.71 期股权投资产生的投资收益 部分) 等。 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 17,634,283.81 62,274,951.83 政府补助等。 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的 2,343,312.23 6,360,319.29 理财产品的收益。 损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 其他非流动金融资产公允变 金融负债产生的公允价值变 -493,000.00 -751,878.94 动损益 动损益,以及处置交易性金 等。 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 117,288.69 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业 1,301,101.41 3,753,867.63 外收入和支出 减:所得税影响额 2,331,717.18 7,990,389.54 少数股东权益影响额 249,108.69 1,647,222.86 (税后) 合计 17,740,858.52 61,327,255.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、合并资产负债表重大项目变化情况 项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 增减变动变化比例 变动原因 预付款项 46,328,094.94 29,570,359.00 56.67%主要系本期末对实验耗材、外包费 等项目预付款增加所致 其他应收款 98,317,307.02 63,964,192.90 53.71%主要系本期投资款及员工借支增加 所致 合同资产 199,020,075.62 143,800,353.61 38.40%主要系本期未结算项目增加所致 在建工程 324,308,194.66 468,579,870.53 -30.79%主要系本期在建工程转固增加所致 商誉 803,205,597.62 613,319,550.86 30.96%主要系本期收并购产生商誉所致 短期借款 15,803,508.10 2,002,750.00 689.09%主要系本期借款增加所致 合同负债 69,565,315.73 128,957,989.41 -46.06%主要系完工结算影响所致 长期借款 9,341,362.85 4,106,411.82 127.48%主要系本期借款增加所致 库存股 71,145,797.39 35,491,855.22 100.46%主要系本期回购股份增加所致 2、合并利润表重大项目变化情况 项目 2023.01-09 2022.01-09 增减变动变化比例 变动原因 税金及附加 23,390,490.58 17,720,440.41 32.00%主要系本期房产税增加所致 财务费用 -9,386,990.15 -18,164,337.73 48.32%主要系受汇率波动影响本期汇 兑收益较上年同期减少所致 公允价值变动收 -751,878.94 1,106,637.19 -167.94%主要系本期其他非流动金融资 益 产的公允价值变动所致 资产减值损失 -9,839,079.07 -4,517
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