顺灏股份:内部控制审计报告

2023年04月26日 17:27

【摘要】上海顺灏新材料科技股份有限公司内部控制审计报告2022年度内部控制审计报告信会师报字[2023]第ZA12102号上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海顺灏新材...

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上海顺灏新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告
 2022 年度


              内部控制审计报告

                                                  信会师报字[2023]第 ZA12102 号
上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“顺
灏股份”)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顺灏股份董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,顺灏股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文)

立信会计师事务所        中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

                        中国注册会计师:

  中国·上海          二〇二三年四月二十五日

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