融捷股份:内部控制审计报告

2023年03月27日 18:06

【摘要】融捷股份有限公司内部控制审计报告书中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层邮编:100073电话:(010)51...

002192股票行情K线图图

          融捷股份有限公司

        内部控制审计报告书

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

  ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层    邮编:100073
电话:(010)51423818                      传真:(010)51423816

        中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
                Z H O N G X I N G H U A  C E R T I F I E D  P U B L I C  A C C O U N T A N T S  L L P
                地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O  B 座 2 0 层
                20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
                电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8    传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
                内部控制审计报告

                                                中兴华审字(2023)第 410054 号
融捷股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了融捷股份有限公司(以下简称“融捷股份”)2022 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。

    一、融捷股份对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是融捷股份董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,融捷股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


                              本页无正文

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师:黄辉

            中国·北京              中国注册会计师:肖国强

                                    2023 年 3 月 24 日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    002085 万丰奥威 18.06 9.99%
    000099 中信海直 24.75 9.61%
    601099 太平洋 3.62 10.03%
    000002 万 科A 7.56 10.04%
    601127 赛力斯 95.4 0.64%
    002340 格林美 6.85 9.95%
    002670 国盛金控 10.85 10.04%
    001696 宗申动力 13.03 3.91%
    000628 高新发展 48.97 -2.91%
    002130 沃尔核材 14.81 10.03%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn