天音控股:监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见
2024年04月28日 16:22
【摘要】天音通信控股股份有限公司监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)...
天音通信控股股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,天音通信控股股份有限公司( 以下简称“公司”)监事会根据( 企业内部控制基本规范》和( 深圳证(券交易所上市公司自律监管指引第(1(号——主板上市公司规范运作》的有关规定,对公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表意见如下:( 1、公司能认真贯彻( 公司法》 证券法》 企业内部控制基本规范》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第(1(号——主板上市公司规范运作》等文件的要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司的实际情况,建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。 ( 2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,为内部控制制度的有效运行提供了一个良好的内部环境。 3、报告期内,公司能较好地按照( 企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度执行,执行情况良好,未发现违反( 企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。( 综上所述,监事会认为, 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。 天音通信控股股份有限公司 监((事((会 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2024 年(4(月(26(日
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