广合科技:2024年度财务预算报告

2024年04月28日 16:26

【摘要】广州广合科技股份有限公司2024年度财务预算报告一、预算编制说明本预算报告是公司本着谨慎性原则,在公司中长期发展战略框架内,结合公司2023年度实际运行情况和结果,分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、企业产品需求预期、未...

              广州广合科技股份有限公司

                2024 年度财务预算报告

    一、预算编制说明

  本预算报告是公司本着谨慎性原则,在公司中长期发展战略框架内,结合公司2023年度实际运行情况和结果,分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、企业产品需求预期、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等,在下列各项基本假设的前提下,坚持战略引领,注重价值导向,稳健发展的原则下编制而成。

    二、基本假设

  (一)国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;

  (二)公司所处行业形势及市场行情无重大变化;

  (三)公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动;

  (四)公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行,不存在因其他市场行情、供求关系发生变化等给企业的生产经营造成困难;

  (五)现行主要税率、汇率等不发生重大变化;

  (六)无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

    三、预算编制的基础和范围

  本预算的编制是在公司生产经营计划的基础上,按照企业会计准则相关规定的要求编制,预算所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。

  财务预算范围:公司及下属控股子公司。

    四、主要预算指标

  未来公司仍将聚焦服务器PCB主航道,围绕企业所制定的“云、管、端”发展战略,重点对PCIe6.0服务器、AI服务器、800G路由交换机、6G基站、5.5G低轨通讯、AI电脑、自动驾驶、高清显示、新能源等领域组织技术研发和产品开发。在巩固服务器用PCB市场地位的同时,也积极拓展通信设备以及智能终端设备的PCB产品市场。通过完善产品结构,优化技术能力布局,提高市场竞争力和
盈利能力。

    五、预算执行的保障和监督措施

  公司 2024年将围绕公司经营战略和全年预算目标,做好指标的分解和责任落实,加强对预算执行情况的监控,建立定期分析机制,加大协调、调度的频次及密度,及时发现和解决问题。进一步完善绩效考核办法,提高各经营主体的积极性,切实保障预算目标的实现。

                                            广州广合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 15 日

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