爱仕达:内部控制审计报告

2024年04月28日 15:52

【摘要】爱仕达股份有限公司内部控制审计报告2023年度内部控制审计报告信会师报字[2024]第ZF10565号爱仕达股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了爱仕达股份有限公司(以下简称“爱仕达...

002403股票行情K线图图

爱仕达股份有限公司
内部控制审计报告
2023 年度


              内部控制审计报告

                                                  信会师报字[2024]第 ZF10565 号
爱仕达股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了爱仕达股份有限公司(以下简称“爱仕达”)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱仕达董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,爱仕达于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  立信会计师事务所                中国注册会计师:杜娜

  (特殊普通合伙)

                                    中国注册会计师:邱俊杰
      中国·上海                  二〇二四年四月二十五日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    600789 鲁抗医药 10.59 9.18%
    600505 西昌电力 12.56 9.98%
    600101 明星电力 11.13 9.98%
    002339 积成电子 7.61 9.97%
    601022 宁波远洋 10.96 10.04%
    300641 正丹股份 0 0%
    601919 中远海控 14.07 5.39%
    002668 TCL智家 12.49 10.04%
    603259 药明康德 46.19 2.99%
    000957 中通客车 10.35 9.99%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn