ST起步:监事会对《关于董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

2024年04月26日 22:37

【摘要】起步股份有限公司监事会对《关于董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)对起步股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度的内部控制的有效性进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部...

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                      起步股份有限公司

                          监事会对

  《关于董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

                          的意见

  北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)对起步股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度的内部控制的有效性进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告(亚泰国际专审字(2024)第0041号)。公司监事会对所涉事项进行了认真的核查,认为:我们对公司董事会编制的《关于董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》表示认可,该专项说明符合中国证监会、上海证券交易所颁布的有关法规及规范性文件的规定。监事会同意《关于董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》,对审计机构出具的内部控制审计报告也均无异议。监事会将继续履行监督职责,持续关注董事会及管理层落实消除相关影响的措施,切实维护公司及全体股东的利益。

                                                  起步股份有限公司监事会
                                                            2024年4月27日

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