九芝堂:2024年一季度报告
2024年04月24日 21:19
【摘要】 证券代码:000989证券简称:九芝堂公告编号:2024-022 九芝堂股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会...
证券代码:000989 证券简称:九 芝 堂 公告编号:2024-022 九芝堂股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入(元) 1,079,482,203.93 1,089,123,621.24 -0.89% 归属于上市公司股东的净利润(元) 144,601,666.94 161,848,803.83 -10.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,132,942.81 159,925,483.45 -13.00% (元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -302,402,236.01 -129,146,639.74 -134.15% 基本每股收益(元/股) 0.1689 0.1891 -10.68% 稀释每股收益(元/股) 0.1689 0.1891 -10.68% 加权平均净资产收益率 3.59% 3.98% -0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产(元) 5,730,017,623.90 5,329,798,977.51 7.51% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,096,874,066.53 3,952,272,399.59 3.66% 说明: 1、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 10.66%,主要系公司产品结构变化及成本上涨导致综合毛利 率下降、研发费用增加等原因所致; 2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 134.15%,主要系应收票据及应收账款增加导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 (二)非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金 说 额 明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -18,367.92 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 6,426,972.37 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,431.48 减:所得税影响额 1,048,055.75 少数股东权益影响额(税后) 256.05 合计 5,468,724.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因 (万元) (万元) 货币资金 29,675.18 67,271.39 -55.89% 主要系本期销售回款减少及期末持有理财产品 增加所致 交易性金融资产 36,239.37 23,120.24 56.74% 主要系期末持有理财产品增加所致 应收账款 84,410.28 44,175.08 主要系本期销售形成的应收账款及上年末回款 91.08%力度较大所致 应收款项融资 38,672.12 15,712.43 146.12% 主要系本期信用等级较高的应收票据增加所致 预付款项 8,465.40 2,945.02 187.45% 主要系本期预付货款增加所致 其他流动资产 605.63 342.66 76.74% 主要系本期预缴税金增加所致 短期借款 15,602.18 11,485.24 35.85% 主要系本期未终止确认的信用等级较低已贴现 未到期应收票据增加所致 应付账款 4,712.10 9,376.19 -49.74% 主要系本期支付工程项目款所致 合同负债 2,863.90 4,132.86 主要系上年末余额相关合同负债在本期已履行 -30.70%履约义务后确认收入所致 应付职工薪酬 3,140.08 7,798.39 -59.73%主要系本期支付上年末计提应付工资所致 应交税费 5,727.80 4,396.79 30.27%主要系本期应交增值税增加所致 其他应付款 110,542.57 84,979.21 30.08%主要系本期应付费用等增加所致 其他流动负债 11,271.03 6,123.88 84.05% 主要系本期信用等级较低的已背书未到期应收 票据不能终止确认增加所致 2024年 1-3月发 2023年 1-3月发生 利润表项目 生额 额 变动比例 变动原因 (万元) (万元) 财务费用 -149.98 -29.12 主要系本期票据贴现利息减少及利息收入增加 -415.04%所致 其他收益 1,368.82 217.03 530.71% 主要系本期计入收益的政府补助等增加所致 公允价值变动收益 121.18
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