泉为科技:2024年一季度报告
2024年04月24日 21:27
【摘要】证券代码:300716证券简称:泉为科技公告编号:2024-052广东泉为科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1...
证券代码:300716 证券简称:泉为科技 公告编号:2024-052 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入(元) 60,121,195.34 366,976,170.44 -83.62% 归属于上市公司股东的净利润(元) -19,233,769.68 -26,934,665.68 28.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -20,182,599.40 -27,438,162.25 26.44% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,372,420.81 8,335,613.29 -176.45% 基本每股收益(元/股) -0.1202 -0.1692 28.96% 稀释每股收益(元/股) -0.1202 -0.1692 28.96% 加权平均净资产收益率 -14.03% -9.81% -4.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产(元) 1,082,460,579.64 1,101,066,114.53 -1.69% 归属于上市公司股东的所有者权益 127,429,394.55 146,656,155.92 -13.11% (元) (二) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 40,366.28 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 1,667,747.12 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,416.52 少数股东权益影响额(税后) 950,700.20 合计 948,829.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表项目 项目 期末数 上年年末数 变动比例 变动说明 应收票据 8,170,867.30 15,679,968.29 -47.89%主要系期初已背书转让、贴现的未到期票据 于期末到期终止确认所致 预付款项 38,992,082.69 20,221,572.23 92.82%主要系预付材料款增加所致 其他应收款 19,105,434.30 61,632,235.30 -69.00%主要系收回大江国立的股转款 3998 万元所致 使用权资产 27,568,428.66 15,127,309.87 82.24%主要系电站资产做融资租赁所致 合同负债 29,887,022.73 50,447,977.73 -40.76%主要系报告期内合同负债对应的发货义务已 履约完成所致 其他流动负债 7,762,261.15 19,095,110.57 -59.35%主要系执行新金融工具准则,未终止确认票 据减少所致 租赁负债 25,136,271.99 9,047,605.31 177.82%主要系电站资产做融资租赁所致 二、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 营业收入 60,121,195.34 366,976,170.44 -83.62%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 营业成本 62,061,137.79 340,206,641.48 -81.76%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 管理费用 18,136,067.10 32,584,983.74 -44.34%主要系本期内剥离橡塑业务人员,薪资等人 员相关费用减少所致 研发费用 3,806,888.99 9,406,819.97 -59.53%主要系本期内橡塑业务研发费用减少所致 信用减值损失 3,061,009.27 -1,720,869.81 -277.88%主要系本期收回应收款项所致 资产减值损失 -9,935,451.38 -1,806,923.75 449.85%主要系本期收回应收款项所致 三、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 销售商品、提供劳务收到 48,527,075.75 336,278,080.54 -85.57%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 的现金 收到的税费返还 5,775.61 3,502,494.92 -99.84%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 收到其他与经营活动有关 76,024,357.87 39,507,786.66 92.43%主要系与经营相关的往来款项增加所致 的现金 购买商品、接受劳务支付 53,995,910.03 281,561,168.12 -80.82%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 的现金 支付给职工以及为职工支 14,466,876.12 53,912,604.23 -73.17%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 付的现金 支付的各项税费 5,114,896.12 3,777,623.33 35.40%主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 支付其他与经营活动有关 57,351,947.77 31,701,353.15 80.91%主要系与经营相关的往来款项增加所致 的现金 处置子公司及其他营业单 39,981,500.00 0.00 100.00%主要系本期收回的股权处置款项所致 位收到的现金净额 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 42,635,506.70 148,635,095.00 -71.32%主要系较去年同期支付的基建款项较少所致
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