传音控股:传音控股2023年度会计师事务所履职情况评估报告

2024年04月22日 20:52

【摘要】深圳传音控股股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”或“天健会计师事务所”)作为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人...

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            深圳传音控股股份有限公司

        关于会计师事务所履职情况评估报告

  深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”或“天健会计师事务所”)作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司对天健在 2023 年度履职评估的情况汇报如下:

    一、2023 年年审会计师事务所基本情况

  (一)会计师事务所基本情况

    事务所名称                  天健会计师事务所(特殊普通合伙)

      成立日期        2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

      注册地址                浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

    首席合伙人          王国海          上年末合伙人数量        238 人

  上年末执业人员                  注册会计师                      2272 人

      数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师        836 人

                      业务收入总额                    34.83 亿元

  2023 年(经审      审计业务收入                    30.99 亿元

  计)业务收入

                      证券业务收入                    18.40 亿元

                        客户家数                        675 家

                      审计收费总额                    6.63 亿元

                                      制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
  2023 年上市公                      批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热
    司(含 A、B                        力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运
  股)审计情况      涉及主要行业    输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租
                                      赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理
                                      业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔
                                      业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等

                        本公司同行业上市公司审计客户家数            513

    二、会计师事务所履职情况评估

  根据《审计业务约定书》,天健会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准
则》和其他执业规范,对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。

  天健在担任公司 2023 年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。针对公司的服务需求及实际情况,制定了合理、可操作性强的审计工作方案,能够根据计划安排按时提交各项工作。

  在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计总结等事项与公司董事会审计委员会、公司管理层等进行了沟通。

  经审计,天健会计师事务所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

    三、总体评价

  公司董事会认为天健会计师事务所具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了会计师事务所应尽的职责,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                                            深圳传音控股股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 22 日

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