欧菲光:2023年度财务决算报告
2024年04月19日 23:52
【摘要】欧菲光集团股份有限公司2023年度财务决算报告一、2023年公司财务报表的审计情况公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则...
欧菲光集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、2023年度公司整体经营情况 2023年度公司实现营业总收入 168.63亿元,同比上升 13.73%;归属于母公司股东的净利润 0.77 亿元,同比上升 101.48%;2023 年度实现经营活动净现金流-4.95亿元,同比下降 126.85%。 截至2023年年末,公司总资产规模199.38亿元,同比上升9.36%;归属于母公司股东的权益34.04亿元,同比上升5.16%。 1、2023 年财务数据和指标概述: (1)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例 资产总计 1,993,772.22 1,823,187.48 9.36% 负债合计 1,575,356.57 1,425,532.35 10.51% 少数股东权益 78,016.77 73,954.77 5.49% 归属于母公司股东的权益 340,398.88 323,700.36 5.16% (2)合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2023 年度 2022 年度 变动比例 营业收入 1,686,294.02 1,482,719.03 13.73% 营业利润 -18,629.13 -531,956.28 96.50% 项目 2023 年度 2022 年度 变动比例 利润总额 590.58 -559,593.13 100.11% 归属于母公司股东的净 7,690.50 -518,239.80 101.48% 利润 (3)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目 2023 年度 2022 年度 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -49,470.13 184,217.58 -126.85% 投资活动产生的现金流量净额 -6,334.06 -62,508.96 89.87% 筹资活动产生的现金流量净额 -107,888.81 -196,677.89 45.14% 汇率变动对现金的影响额 498.94 -1,809.80 127.57% 现金及现金等价物净增加/(减 -163,194.07 -76,779.07 -112.55% 少)额 2、2023 年决算与去年同期差异及原因分析: 2023 年公司实现营业总收入 1,686,294.02 万元,同比上升 13.73%,归属于 上市公司股东的净利润为 7,690.50万元,主要原因系: (1)受益于下半年终端客户需求和销售收入增加,2023 年公司营业收入实现同比增长,带动公司产能利用率提升,同时公司持续优化产品结构,高附加值产品的收入实现较快增长,产品毛利率稳步提高; (2)报告期内,公司进一步优化产业基地布局,完善产业链一体化各个环节,推动智能制造及精细化管理,随着一系列降本增效管理举措的落地,公司盈利能力得到一定程度的提升; (3)报告期内,非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响37,034.48万元,主要系政府补助、非流动资产处置等事项影响。 3、期间费用情况: 单位:万元 2023 年度 2022 年度 同比变动 项目 占营业收 占营业收 金额 入比例 金额 入比例 金额 比例 销售费用 12,705.23 0.75% 11,062.90 0.75% 1,642.33 14.85% 管理费用 60,463.04 3.59% 82,214.00 5.54% -21,750.96 -26.46% 研发费用 91,540.17 5.43% 127,269.26 8.58% -35,729.09 -28.07% 财务费用 27,567.62 1.63% 49,727.01 3.35% -22,159.39 -44.56% 合计 192,276.05 11.40% 270,273.17 18.22% -77,997.12 -28.86% (1)销售费用 2023 年销售费用较 2022 年增加 1,642.33 万元,主要系本期收入增长,相应 的人员费用有所增加。 (2)管理费用 2023 年管理费用较 2022 年减少 21,750.96 万元,主要系公司提升了生产效 率及整体运营效率,整合资源、加强运营管控。 (3)研发费用 公司持续投入研发经费,满足研发新产品、新技术的资金支持,推出市场前沿技术的产品,抢占市场先机,保持公司产品持续盈利能力。 (4)财务费用 单位:万元 项目 2023 年度 2022 年度 变动金额 利息支出 26,397.88 35,300.04 -8,902.16 利息收入 -3,780.89 -6,215.29 2,434.40 汇兑损益 3,738.78 18,320.57 -14,581.79 手续费及其他 1,211.85 2,321.69 -1,109.84 合计 27,567.62 49,727.01 -22,159.39 2023 年财务费用较上年度减少 22,159.39 万元,主要原因系本期融资规模减 少,相应利息费用减少 8,902.16 万元,同时受外汇汇率波动的影响,汇兑损失减少 14,581.79 万元。 4、研发投入情况: 公司拥有全球化研发团队,在中国大陆及台湾地区、美国、日本、韩国等地均建立了创新研发中心,并积极与国内外院校、科研机构建立紧密的合作关系,持续关注市场动态获取行业前沿信息,研发驱动创新,不断实现关键技术突破与产品应用,加快进口替代。2023年度,研发投入达到14.46亿元,占营业收入比重为8.57%,布局领域涉及智能手机、智能汽车和新领域等。 在智能手机方面,公司技术研发团队不断突破,自主开发的高像素超级解像算法得到客户的认可和应用开发,超级EIS防抖算法达到行业顶尖的水平,MGL高画质模组、CMP/GMP小型化模组实现量产,潜望式5倍变焦、10倍连续变焦、芯片防抖、可变光圈和伸缩式模组等技术已经完成技术开发,正积极布局交换镜头、偏振滤光等模组新技术。公司光学镜头业务进展顺利,高端镜头加速渗透,产品结构持续完善。团队历经多年技术沉淀,突破高端镜头技术壁垒,一亿像素7P光学镜头、潜望式3X长焦镜头、内对焦镜头已批量生产,长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品,均已进入国内主流手机厂商镜头供应链。 智能驾驶系统方面,公司全面布局车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达、驾驶域控制器产品线。产品布局深远且矩阵丰富,技术领先且不断完善,公司以客户需求为导向打造系统级解决方案。公司车载摄像头产品中,2M前视三目、8M前视三目已经量产 ;3M和8M侧视后视摄像头已量产;1M和2.5M环视摄像头已量产;带加热功能的2M电子外后视镜摄像头已量产;舱内DMS和OMS摄像头,1M和2M均已量产,5M正在研发;车载ToF产品,具有VGA分辨率的车载ToF模组已实现首发规模量产,人眼安全已完成认证,产品可配置特定区域的特殊矩阵双ToF像素;在黑暗、明亮的不同光照条件下,每个ToF摄像头可同时测量距离和振幅,也可在强阳光条件下扩展动态范围。产品可广泛适用于3D人脸识别,手势识别等领域。公司推出感知系统解决方案,包括前视8M双目摄像头模组,5颗周视后视8M摄像头,4颗环视3M摄像头,1颗DMS ToF摄像头,1颗前向数字式4D毫米波雷达,5颗多模式角环绕雷达,1组纯固态激光雷达组合,为实现智能汽车更高阶段的自动驾驶提供助力。公司通过整合车载摄像头、显示屏、系统控制器三大产品线优势,推出电子后视镜全方位解决方案。该方案不仅能带来更宽阔的视野、更清晰的影像,还能降低
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