赛微微电:2023年度内部控制审计报告
2024年04月15日 19:52
【摘要】广东赛微微电子股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2024]17362号目录内部控制审计报告1内部控制审计报告天职业字[2024]17362号广东赛微微电子股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要...
广东赛微微电子股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]17362 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]17362 号 广东赛微微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东赛微微电子股份有限公司(以下简称“赛微微电”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛微微电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,赛微微电于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告(续) 天职业字[2024]17362 号 [此页无正文] 中国注册会计师 中国·北京 (项目合伙人): 二○二四年四月十五日 中国注册会计师:
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