赛微微电:2023年度内部控制审计报告

2024年04月15日 19:52

【摘要】广东赛微微电子股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2024]17362号目录内部控制审计报告1内部控制审计报告天职业字[2024]17362号广东赛微微电子股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要...

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    广东赛微微电子股份有限公司

    内部控制审计报告

    天职业字[2024]17362 号

                            目  录

内部控制审计报告                                                1
内部控制审计报告

                                                          天职业字[2024]17362 号
广东赛微微电子股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广
东赛微微电子股份有限公司(以下简称“赛微微电”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛微微电董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,赛微微电于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告(续)

                                                          天职业字[2024]17362 号
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                                            中国注册会计师

              中国·北京                  (项目合伙人):

          二○二四年四月十五日

                                            中国注册会计师:

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