ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司2023年度内部控制审计报告

2024年04月13日 00:12

【摘要】江苏澄星磷化工股份有限公司内部控制审计报告苏亚审内〔2024〕13号审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)地址:南京市泰山路159号正太中心A座14-16层邮编:210019传真:025-83235046电话:025-8323500...

                江苏澄星磷化工股份有限公司

            内部控制审计报告

                    苏亚审内〔2024〕13 号

审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地  址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮  编:210019
传  真:025-83235046
电  话:025-83235002
网  址:www.syjc.com
电子信箱:info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所( ) 特殊
                                  普通合伙
                  苏 亚 审 内〔2024〕13 号

                内部控制审计报告

江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称澄星股份公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
    二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,澄星股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  苏亚金诚会计师事务所                  中国注册会计师:

    (特殊普通合伙)

                                          中国注册会计师:

      中国    南京市                    二○二四年四月十二日

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