联赢激光:深圳市联赢激光股份有限公司2023年度内部控制审计报告

2024年04月12日 22:08

【摘要】目录一、内部控制审计报告......第1—2页二、附件......第3-6页(一)本所执业证书复印件......第3页(二)本所营业执照复印件......第4页(三)本所注册会计师执业证书复印件......第5-6页内部控制审计报告天健审〔...

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                    目    录


一、内部控制审计报告......第 1—2 页
二、附件...... 第 3-6 页
 (一)本所执业证书复印件 ......第 3 页
 (二)本所营业执照复印件 ......第 4 页
 (三)本所注册会计师执业证书复印件 ......第 5-6 页

              内部控制审计报告

                                  天健审〔2024〕3-113 号

深圳市联赢激光股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称联赢激光公司)2023 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联赢激光公司董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见


  我们认为,联赢激光公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师:

          中国·杭州              中国注册会计师:

                                  二〇二四年四月十二日

仅为 深圳市联赢激光股份有限公司天健审〔2024〕3-113 号报告后附件之目的而提供文件的复印件,仅用
于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用
途,亦不得向第三方传送或披露。

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