穗恒运A:监事会对公司内部控制自我评价报告的意见的审核意见

2024年04月09日 20:06

【摘要】公司监事会对公司2023年内部控制自我评价报告的审核意见根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规的规定,公司...

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              公司监事会对公司 2023 年

          内部控制自我评价报告的审核意见

  根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规的规定,公司监事会认真核实了《公司 2023 年内部控制自我评价报告》,并发表审核意见如下:

  公司监事会认为:公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求,对内部控制的总体评价客观、准确。公司董事会审议通过了《公司 2023 年内部控制自我评价报告》,监事会对《公司 2023 年内部控制自我评价报告》没有异议。

  特此公告。

                    广州恒运企业集团股份有限公司监事会

                                2024 年 4 月 10 日

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