中国交建:中国交建2023年内部控制审计报告
2024年03月28日 20:56
【摘要】中国交通建设股份有限公司内部控制审计报告二零二三年十二月三十一日内部控制审计报告安永华明(2024)专字第70028071_A07号中国交通建设股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了...
中国交通建设股份有限公司 内部控制审计报告 二零二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70028071_A07号 中国交通建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国交通建设股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国交通建设股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 内部控制审计报告(续) 安永华明(2024)专字第70028071_A07号 (本页无正文) 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈 静 中国注册会计师:李小冬 中国 北京 2024 年 3 月 28 日 A member firm of Ernst & Young Global Limited
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