金杯电工:内部控制审计报告

2024年03月28日 20:35

【摘要】金杯电工股份有限公司内部控制审计报告CAC证内字【2024】0009号审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)目录目录页码一、内部控制审计报告1-2二、附件审计机构营业执照及执业许可证复印件内部控制审计报告CAC证内字[2024]000...

002533股票行情K线图图

  金杯电工股份有限公司

    内部控制审计报告

          CAC 证内字【2024】0009 号

审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)


            目        录

                目  录                                      页 码
一、内部控制审计报告                                            1-2
二、附件

  审计机构营业执照及执业许可证复印件


              内部控制审计报告

                                              CAC 证内字[2024]0009 号
金杯电工股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了金杯电工股份有限公司(以下简称“金杯电工”)2023 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金杯电工董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,金杯电工于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

      中审华会计师事务所              中国注册会计师

      (特殊普通合伙)                (项目合伙人)

                                      中国注册会计师

        中国  天津

                                            二〇二四年三月二十七日

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