镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2023年内部控制审计报告

2024年03月28日 18:08

【摘要】目录一、内部控制审计报告......第1—2页内部控制审计报告天健审〔2024〕730号镇海石化工程股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了镇海石化工程股份有限公司(以下简称镇海股份公...

603637股票行情K线图图

                目    录


一、内部控制审计报告......第 1—2 页

              内部控制审计报告

                                    天健审〔2024〕730 号

镇海石化工程股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了镇海石化工程股份有限公司(以下简称镇海股份公司)2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是镇海股份公司公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,镇海股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师:

          中国·杭州              中国注册会计师:

                                  二〇二四年三月二十七日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    603739 蔚蓝生物 20.4 0.39%
    600789 鲁抗医药 9.7 6.48%
    600505 西昌电力 11.42 10.02%
    000899 赣能股份 11.75 10.02%
    600744 华银电力 3.98 9.94%
    002085 万丰奥威 15.68 -5.54%
    603580 艾艾精工 28.44 10.02%
    002455 百川股份 12.19 -5.43%
    600866 星湖科技 8.01 0.25%
    600101 明星电力 10.12 10%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn