太辰光:2023年度财务决算报告
2024年03月28日 19:11
【摘要】深圳太辰光通信股份有限公司2023年度财务决算报告深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(容诚审字[2024]518Z0072号)。现将...
深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报表经容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(容诚审字[2024]518Z0072 号)。 现将公司 2023 年度财务决算的相关内容报告如下: 一、2023 年度主要财务指标 单位:万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 营业收入 88,477.56 93,350.61 -5.22% 归属于上市公司股东的净利润 15,508.99 18,004.28 -13.86% 经营活动产生的现金流量净额 11,499.72 10,516.93 9.34% 基本每股收益(元/股) 0.69 0.81 -14.81% 加权平均净资产收益率 11.60% 14.44% -2.84% 2023 年末 2022 年末 本年末比上 年末增减 资产总额 167,734.13 155,408.24 7.93% 归属于上市公司股东的净资产 136,431.79 130,986.68 4.16% 二、财务状况 (一)资产构成分析 单位:万元 项目 2023 年末 2022 年末 同比增减 货币资金 37,031.92 25,982.20 42.53% 交易性金融资产 23,367.30 19,862.52 17.65% 应收票据 415.80 339.70 22.40% 应收账款 41,019.59 27,726.33 47.94% 应收款项融资 157.21 44.72 251.53% 预付款项 1,092.12 494.17 121.00% 其他应收款 129.21 124.89 3.46% 存货 20,486.85 21,941.62 -6.63% 合同资产 0.00 0.68 一年内到期的非流动资产 7,128.79 10,000.00 -28.71% 其他流动资产 397.55 5,331.17 -92.54% 投资性房地产 0.00 49.50 固定资产 19,263.49 21,490.41 -10.36% 在建工程 266.37 558.94 -52.34% 使用权资产 26.65 79.94 -66.67% 无形资产 4,826.17 5,067.59 -4.76% 长期待摊费用 12.99 34.10 -61.92% 递延所得税资产 1,533.97 1,751.26 -12.41% 其他非流动资产 10,578.15 14,528.51 -27.19% 资产总计 167,734.13 155,408.24 7.93% 上述指标变化的原因是: 1、货币资金增加,主要是部分理财形式的资金到期赎回。 2、应收账款增加,主要是第四季度销售增幅较大所致。 3、其他流动资产减少,主要是公司购买的银行理财产品的资金减少。 4、其他非流动资产减少,主要是公司购买的超过一年的定期存款减少。 (二)负债所有者权益构成情况分析 单位:万元 项目 2023 年末 2022 年末 同比增减 应付票据 879.96 2,257.95 -61.03% 应付账款 18,870.18 11,426.26 65.15% 合同负债 963.27 153.20 528.78% 应付职工薪酬 6,452.32 6,329.16 1.95% 应交税费 1,087.34 1,107.52 -1.82% 其他应付款 165.13 209.57 -21.21% 一年内到期的非流动负债 29.31 55.27 -46.96% 其他流动负债 311.04 128.68 141.71% 租赁负债 0.00 29.31 -100.00% 递延收益 1,673.07 1,493.17 12.05% 股本 22,999.68 22,999.68 0.00% 资本公积 50,972.14 52,958.16 -3.75% 减:库存股 6,798.66 9,987.14 -31.93% 盈余公积 11,499.84 11,499.84 0.00% 未分配利润 57,758.78 53,516.14 7.93% 归属于母公司所有者权益合计 136,431.79 130,986.68 4.16% 少数股东权益 870.72 1,231.47 -29.29% 所有者权益合计 137,302.51 132,218.15 3.85% 负债和所有者权益总计 167,734.13 155,408.24 7.93% 上述指标变化的原因是: 1、应付票据减少,主要是本期用票据形式支付的金额减少。 2、应付账款增加,主要是第四季度采购量增加及通过账期梳理后账期略有增加。 3、合同负债增加,主要是预收货款增加。 4、资本公积的库存股减少,主要是完成部分限制性股票的归属。 (三)利润表分析 单位:万元 项目 2023 年 2022 年 同比增减 一、营业总收入 88,477.56 93,350.61 -5.22% 二、营业总成本 72,544.78 71,881.78 0.92% 其中:营业成本 62,464.01 62,747.41 -0.45% 税金及附加 686.26 751.17 -8.64% 销售费用 1,398.99 1,769.03 -20.92% 管理费用 5,026.17 6,275.04 -19.90% 研发费用 5,529.90 6,717.83 -17.68% 财务费用 -2,560.56 -6,378.70 59.86% 加:其他收益 1,348.20 1,210.61 11.36% 投资收益 636.78 19.89 3101.1% 公允价值变动收益 480.48 -137.08 450.51% 信用减值损失 -725.51 -449.55 61.39% 资产减值损失 -1,551.01 -1,857.12 -16.48% 三、营业利润 16,121.72 20,255.58 -20.41% 加:营业外收入 330.54 0.00 减:
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