法拉电子:法拉电子内部控制审计报告

2024年03月22日 18:35

【摘要】厦门法拉电子股份有限公司内部控制审计报告2023年12月31日内部控制审计报告安永华明(2024)专字第70043399_M01号厦门法拉电子股份有限公司厦门法拉电子股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则...

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厦门法拉电子股份有限公司
内部控制审计报告

2023 年 12 月 31 日


                                    内部控制审计报告

                                              安永华明(2024)专字第 70043399_M01 号
                                                              厦门法拉电子股份有限公司
  厦门法拉电子股份有限公司全体股东:

      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了厦门法
  拉电子股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

      一、 企业对内部控制的责任

      按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
  的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是厦门法拉电子股份有限公司董事会的
  责任。

      二、 注册会计师的责任

      我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对
  注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

      三、 内部控制的固有局限性

      内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能
  导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未
  来内部控制的有效性具有一定风险。

      四、 财务报告内部控制审计意见

      我们认为,厦门法拉电子股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
  和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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                                内部控制审计报告(续)

                                              安永华明(2024)专字第 70043399_M01 号
                                                              厦门法拉电子股份有限公司
      (本页无正文)

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                        中国注册会计师:姚 炜

                                                                中国注册会计师:符 俊

                    中国  北京                                      2024 年 3 月 21 日

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