药明康德:内部控制审计报告(2023年12月31日)
2024年03月18日 20:31
【摘要】无锡药明康德新药开发股份有限公司内部控制审计报告2023年12月31日内部控制审计报告德师报(审)字(24)第S00123号(第1页,共2页)无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关...
无锡药明康德新药开发股份有限公司 内部控制审计报告 2023年 12 月 31日 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00123 号 (第 1页,共 2 页) 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(24)第 S00123 号 (第 2页,共 2 页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师﹕虞扬 中国上海 中国注册会计师﹕陈汤寅 2024 年 03月 18 日
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