平安银行:内部控制审计报告

2024年03月14日 18:46

【摘要】平安银行股份有限公司内部控制审计报告2023年12月31日内部控制审计报告安永华明(2024)专字第70036697_H01号平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,...

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平安银行股份有限公司
内部控制审计报告
2023年12月31日


                                    内部控制审计报告

                                                安永华明(2024)专字第70036697_H01号
                                                                  平安银行股份有限公司
  平安银行股份有限公司全体股东:

      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了平安
  银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
      一、企业对内部控制的责任

      按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
  的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是平安银行董事会的责任。

      二、注册会计师的责任

      我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
  对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

      三、内部控制的固有局限性

      内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可
  能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推
  测未来内部控制的有效性具有一定风险。

      四、财务报告内部控制审计意见

      我们认为,平安银行于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
  重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

A member firm of Ernst & Young Global Limited


                                内部控制审计报告(续)

                                                安永华明(2024)专字第70036697_H01号
                                                                  平安银行股份有限公司
      (本页无正文)

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                        中国注册会计师:昌 华

                                                                中国注册会计师:王阳燕

                    中国 北京                                      2024 年 3 月 14 日

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