*ST腾信:2023年一季度报告
2023年04月28日 23:15
【摘要】 证券代码:300392证券简称:*ST腾信公告编号:2023-066 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及除独立董事侯济军、独立董事沈倩、监事曾庆尧外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完...
证券代码:300392 证券简称:*ST 腾信 公告编号:2023-066 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及除独立董事侯济军、独立董事沈倩、监事曾庆尧外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事侯济军因本人 4.24 当选董事,4.25 收到审计报告邮件,时间紧急,无法对文案进行详细尽责审议,无法发表 准确意见。董事沈倩因 1、财务负责人辞职,无法获得发表独立意见的相关资料与沟通;2、审计报告发送与发表意见之间仅有 2 天时间,无法与审计师事务所的团队核实函证的发放及减值的具体情况,故无法发表独立意见。不能保证公告 内容真实、准确、完整。监事曾庆尧因由于对以上议案的内容无法完全了解,导致无法表示意见 重要内容提示: 1.董事会、监事会及除独立董事侯济军、沈倩、监事曾庆尧之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 董事侯济军因本人 4.24 当选董事,4.25 收到审计报告邮件,时间紧急,无法对文案进行详细尽责审议,无法发表准确 意见。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 董事沈倩因 1、财务负责人辞职,无法获得发表独立意见的相关资料与沟通;2、审计报告发送与发表意见之间仅有 2 天时间,无法与审计师事务所的团队核实函证的发放及减值的具体情况,故无法发表独立意见。无法保证季度报告内容的 真实、准确、完整。请投资者特别关注。 监事曾庆尧因由于对以上议案的内容无法完全了解,导致无法表示意见无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请 投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入(元) 694,469.36 35,848,861.32 -98.06% 归属于上市公司股东的净利 -43,211,346.61 -20,539,620.86 -110.38% 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -42,202,082.49 -18,441,305.41 -128.85% (元) 经营活动产生的现金流量净 -4,130,345.10 -13,144,111.92 68.58% 额(元) 基本每股收益(元/股) -0.1125 -0.0535 -110.28% 稀释每股收益(元/股) -0.1125 -0.0535 -110.28% 加权平均净资产收益率 -6.58% -6.67% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产(元) 685,162,337.81 708,428,149.62 -3.28% 归属于上市公司股东的所有 -687,708,050.29 -634,707,118.98 -8.35% 者权益(元) (二) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,345,685.50 主要系供应商应付款违约金 支出 减:所得税影响额 -336,421.38 合计 -1,009,264.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 本期发生额 上年末余额 同比增减 说明 其他应收款 5,137,353.55 13,759,335.28 主要系其他应收计提坏账所致 -62.66% 预计负债 11,310,611.85 主要系长期借款未归还产生利息所 100.00% 致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 说明 营业收入 主要系当期客户投放减少,导致收 694,469.36 35,848,861.32 -98.06% 入同比下降 营业成本 主要系营业收入同比下降,导致成 2,191,247.11 34,963,002.66 -93.73% 本同比减少 销售费用 主要系报告期内市场推扩费减少, 271,932.98 1,173,355.69 -76.82% 导致同比下降 研发费用 - 主要系报告期内未发生研发投入所 2,165,371.09 -100.00% 致 财务费用 主要系长期借款未归还产生利息所 23,165,449.01 11,863,507.84 95.27% 致 公允价值变动收 主要系非流金融资产公允价值变动 益(损失以“-” 损益减少 号填列) -31,478.19 -6,733,089.52 -99.53% 投资收益(损失 - 主要系报告期内非流金融资未分配 以“-”号填列) 4,151,785.72 -100.00% 收益 信用减值损失 主要系计提坏账记入信用减值损失 (损失以“-”号 - 所致 填列) -18,948,424.31 125,293.73 15223.20% 营业外支出 主要系应付供应商违约金所致 3,175,675.37 1,345,685.50 135.99% 现金流量表项目
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