武商集团:内部控制审计报告

2023年03月30日 20:21

【摘要】内部控制审计报告众环审字(2023)0100472号武商集团股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武商集团股份有限公司(以下简称“武商集团公司”)2022年12月31日的财务报告内部...

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                内部控制审计报告

                                                        众环审字(2023)0100472 号
武商集团股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武
商集团股份有限公司(以下简称“武商集团公司”)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。

  一、 武商集团公司对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是武商集团公司董事会的责任。
  二、 注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、 内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、 财务报告内部控制审计意见

  我们认为,武商集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  五、 非财务报告内部控制的重大缺陷

  无。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:

                                                                      陈刚

                                              中国注册会计师:

                                                                    尹国保

            中国·武汉                                2023年3月30日


              武商集团股份有限公司

            2022 年度内部控制评价报告

武商集团股份有限公司全体股东:

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制
度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2022 年 12 月 31 日
(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  一、重要声明

  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

  二、内部控制评价结论

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。


  三、内部控制评价工作情况

  (一)内部控制评价的范围

  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
  1.纳入评价范围的主要单位

  纳入评价范围的主要单位包括:武商集团股份有限公司武汉国际广场购物中心、武商集团股份有限公司武商广场购物中心、武商集团股份有限公司世贸广场购物中心、武商集团股份有限公司梦时代广场购物中心、武商集团股份有限公司亚贸广场购物中心、武汉武商奥特莱斯商业管理有限公司、武商集团股份有限公司武商物业资产分公司、武汉武商量贩连锁有限公司、武汉武商超市管理有限公司、武商集团股份有限公司襄阳购物中心、武汉武商集团十堰人民商场有限公司、武商仙桃购物中心管理有限公司、武商黄石购物中心管理有限公司、武商老河口购物广场管理有限公司、武汉武商电子商务有限公司、武汉武商百盛实业发展有限公司、武汉武商百盛置业有限公司、南昌武商商业管理有限公司共 18 家单位。

  2.纳入评价范围的单位占比

  纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.57%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.98%。

  3.纳入评价范围的主要业务和事项

  纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息与沟通、信息系统、内部监督等。

  4.重点关注的高风险领域

  2022 年,公司内控实施小组从风险信息收集和重要业务流程梳理入手,开展内控风险问卷调查,梳理高风险领域内控流程,重点关注的高风险领域有市场风险领域、战略风险领域、运营风险领域和法律风险领域。

  上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

  (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

  公司依据企业内部控制规范体系和评价办法,以及公司内部相关规章制度,组织开展内部控制评价工作。


  公司董事会按照基本规范、评价指引对缺陷认定的要求,结合公司规模、行业特征、风险程度等因素,按影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,按影响的具体表现形式还可分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

  1.财务报告内部控制缺陷认定标准

  定性标准:

  具有以下特征缺陷定性为重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响;审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于舞弊或错误导致的重大错报的缺陷;当期财务报表存在重大错报,且而内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷;其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

  定量标准:

  公司确定的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下:

    重大缺陷                    重要缺陷                      一般缺陷

  错报≥营业收入    营业收入总额的 0.5%≤错报﹤营业收入  错报﹤营业收入总额的
    总额的 1%                  总额的 1%                      0.5%

  2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

  定性标准

  重大缺陷:负面影响对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。

  有以下情况的直接视为非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:

  (1)违反法律、法规较严重;

  (2)除政策性亏损原因外,企业连年亏损,持续经营受到挑战;

  (3)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;

  (4)并购重组失败,或新扩充下属单位经营难以为继;

  (5)子公司缺乏内部控制建设,管理散乱;

  (6)企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重;

  (7)被媒体频频曝光负面新闻;

  (8)内部控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。

  重要缺陷:负面影响受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
  一般缺陷:在控制活动过程中未严格按照相关内部控制制度要求执行;负面影响受到省
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级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。

  定量标准

    缺陷认定等级                          直接财产损失金额

      一般缺陷                  50 万元﹤直接财产损失金额≤1000 万元

      重要缺陷                1000 万元﹤直接财产损失金额≤2000 万元

      重大缺陷                      直接财产损失金额>2000 万元

  (三)内部控制缺陷认定和整改情况

  1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

  2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。一般缺陷 2 个。

  针对报告期内发现的内部控制缺陷,公司采取了相应的整改措施,如增加系统内权限设置并严格区分权限、加强各工作环节之间的衔接等,同时对相关工作加强了培训和管理,对于执行存在问题的流程,公司委派审计部跟踪各责任单位进行整改落实。

  四、其他内部控制相关重大事项说明

  报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

                                                          武商集团股份有限公司
                                                            2022 年 3 月 30 日
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